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送心意

陳老師Fairy

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2019-04-07 08:27

借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)  貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成分 把稅金從成本中剔除出來(lái)即可

GaMeng 追問(wèn)

2019-04-07 08:34

那應(yīng)付賬款呢?為什么是應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)而不是進(jìn)項(xiàng)?

陳老師Fairy 解答

2019-04-07 08:41

不好意思同學(xué)輸入錯(cuò)誤,應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額

GaMeng 追問(wèn)

2019-04-07 08:52

那老師,那個(gè)暫估數(shù)與結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)有差異怎樣調(diào)?暫估數(shù)是6500,那發(fā)票實(shí)際金額是6200,怎么處理

陳老師Fairy 解答

2019-04-07 08:53

多出的部分也是從營(yíng)業(yè)成本中調(diào)減出來(lái)  借 應(yīng)付賬款 貸 營(yíng)業(yè)成本

GaMeng 追問(wèn)

2019-04-07 08:55

然后應(yīng)付賬款又給了,就是借應(yīng)付賬款,貸銀行貸款?

陳老師Fairy 解答

2019-04-07 09:04

是的同學(xué),這樣做事正確的

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借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成分 把稅金從成本中剔除出來(lái)即可
2019-04-07 08:27:40
一、5月收到商品入庫(kù),分錄是: 1、借:庫(kù)存商品1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫(kù)存商品1000 二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下: 1、沖銷上月的暫估分錄 借:庫(kù)存商品-1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000 2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1000 貸:庫(kù)存商品-1000 3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是: 借:庫(kù)存商品1030 貸:應(yīng)付賬款1030 4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1030 貸:庫(kù)存商品1030
2021-05-29 10:41:30
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2020-04-21 12:27:18
是這樣的賬務(wù)處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-08 21:17:43
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -10 貸:庫(kù)存商品 -10
2019-03-07 14:34:14
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