
1月暫估庫存商品6500元(借庫存商品,貸應(yīng)付賬款),而且結(jié)轉(zhuǎn)了成本(借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品),3月份這張發(fā)票到手,怎么做財(cái)務(wù)處理?
答: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸 主營業(yè)務(wù)成分 把稅金從成本中剔除出來即可
老師,5月份的時(shí)候是收到商品入庫單 做賬分錄借:庫存商品1000,貸:應(yīng)付賬款-暫估款 1000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;:借:主營業(yè)務(wù)成本1000貸:庫存商品1000,6月份的時(shí)候發(fā)票到了后,賬務(wù)處理:借:庫存商品 1030,貸:應(yīng)付賬款1030,紅沖5月 賬務(wù)處理:借:庫存商品 1000,貸:應(yīng)付賬款-暫估1000,成本結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 30 貸:庫存商品30 這樣的話,6月份不是做了一筆賬務(wù)處理:借:庫存商品 1030,貸:應(yīng)付賬款1030,那庫存商品不是還是多了1000嗎?
答: 一、5月收到商品入庫,分錄是: 1、借:庫存商品1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000 二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下: 1、沖銷上月的暫估分錄 借:庫存商品-1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000 2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本-1000 貸:庫存商品-1000 3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是: 借:庫存商品1030 貸:應(yīng)付賬款1030 4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1030 貸:庫存商品1030
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
庫存商品暫估入庫,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)入成本借;庫存商品-暫估貸;應(yīng)收賬款-暫估結(jié)轉(zhuǎn)借;主營業(yè)務(wù)成本貸;庫存商品-暫估
答: 是這樣的賬務(wù)處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)


GaMeng 追問
2019-04-07 08:34
陳老師Fairy 解答
2019-04-07 08:41
GaMeng 追問
2019-04-07 08:52
陳老師Fairy 解答
2019-04-07 08:53
GaMeng 追問
2019-04-07 08:55
陳老師Fairy 解答
2019-04-07 09:04