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陽光夏日
于2019-04-08 10:33 發(fā)布 ??2255次瀏覽
沈家本老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師
2019-04-08 10:42
您好,您的情況只要就代開增值稅專用發(fā)票的那部分金額。附加稅和城建稅減半征收申報(bào)就可以了。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
陽光夏日 追問
2019-04-08 10:46
不是說收入不到30萬,附加稅就免交嗎?我不知道應(yīng)該按照哪個(gè)了
沈家本老師 解答
2019-04-08 19:20
您好,附加稅的計(jì)稅依據(jù)是實(shí)際繳納的增值稅和消費(fèi)稅,您實(shí)際繳納增值稅是代開專票的增值稅,所以就這部分增值稅還是需要計(jì)提和繳納附加稅的,但是可以減半繳納。 為您提供解答
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沈家本老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師
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陽光夏日 追問
2019-04-08 10:46
沈家本老師 解答
2019-04-08 19:20