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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-04-08 11:38

小規(guī)模的嗎 
專票在1.2欄填寫,無票收入在9.10欄填寫負數(shù)1萬

追問

2019-04-08 11:50

我是問會計帳怎么做?不是報稅怎么填,麻煩老師回復我。以上我3月做帳分錄是否正確,如果正確,請問4月代了發(fā)票,4月還需不需要做帳,如果需要,又怎么寫會計分錄?

答疑郭老師 解答

2019-04-08 11:53

四月份借銀存-10500 
貸主營業(yè)務收入-10000 
應交稅費-500 
借銀存10500 
貸主營業(yè)務收入10000 
應交稅費500 
三月份的對

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相關問題討論
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
小規(guī)模 沒有應交增值稅明細科目 但是軟件預先設置了 我的建議是 收入時候計入應交稅費應交增值稅銷項 繳納時候計入應交稅費應交增值稅已交稅金
2015-12-23 11:29:47
當上交上月應交未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
是的,您寫的分錄是正確的。
2018-12-20 23:28:54
您好!不是,代開也是要計提的。 借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅/教育費附加等 借應交稅費-應交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。
2017-12-15 11:28:14
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