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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-04-08 12:35

沒有發(fā)工資,那下面這個發(fā)工資分錄不做就可以

璐璐 追問

2019-04-08 12:38

下面那個是付社保的分錄啦。上面那個是分配工資的,不用做分配工資嗎?借:管理費用貸應(yīng)付職工薪酬

maize老師 解答

2019-04-08 12:39

那個是需要計提,你社保也需要計提啊,你咋做計提

璐璐 追問

2019-04-08 12:40

我們是3月份的工資,4月份發(fā)的,做了分配工資。然后3月份的社保 是三月份付給社保局了。和上面圖片情況不一樣呢

maize老師 解答

2019-04-08 12:44

不管你們咋弄反正是需要計提,社保也是需要計提啊,

璐璐 追問

2019-04-08 12:50

嗯嗯。我們社保沒有通過應(yīng)付職工薪酬做過啊,一直都是借管理費用-社保,貸:銀行存款(社保)

maize老師 解答

2019-04-08 12:51

需要通過應(yīng)付職工薪酬,根據(jù)是職工薪酬準(zhǔn)則,

璐璐 追問

2019-04-08 12:59

嗯嗯,是我們財務(wù)經(jīng)理教我這樣做的,沒辦法┐(─__─)┌

maize老師 解答

2019-04-08 13:01

需要通過職工薪酬才可以,那你們不按準(zhǔn)則做賬,那你問她吧

璐璐 追問

2019-04-08 13:05

沒有啦,老師,我也是想知道正確的怎么做帳的,但是公司又要聽財務(wù)經(jīng)理的。謝謝老師發(fā)的圖片o(^o^)o

maize老師 解答

2019-04-08 13:06

正確是需要計提,你可以多去看下初級會計實務(wù)這個是按企業(yè)會計準(zhǔn)則編寫的

璐璐 追問

2019-04-08 13:08

好的,謝謝老師,就是按那個圖片上來做帳的么。謝謝謝謝

璐璐 追問

2019-04-08 13:08

初級會計實務(wù)的應(yīng)付職工薪酬那章節(jié)嗎

maize老師 解答

2019-04-08 13:16

是的,負債這一章,我建議是可以去看注會,職工薪酬這一章有講具體這個

璐璐 追問

2019-04-08 13:22

maize老師 解答

2019-04-08 14:30

滿意請給五星好評,謝謝

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