老師,您好,現(xiàn)在有一個(gè)客戶要求開票客戶名收貨單位 問(wèn)
需要客戶提供一個(gè)說(shuō)明, 為什么收貨單位與簽合同的單位不一致 比如,對(duì)方未收貨直接銷售給收貨單位 要求您直接給收貨單位發(fā)貨 或者其他合理情形 答
老師,您好,貨款互抵協(xié)議,我司A,供應(yīng)商B,A應(yīng)付B 供應(yīng) 問(wèn)
你好你可以借原材料等12000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000,應(yīng)付賬款B 7000 答
老師,請(qǐng)問(wèn)天貓國(guó)際直營(yíng)店存在倒掛賬費(fèi)用,要怎么轉(zhuǎn) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
公司聘請(qǐng)法律顧問(wèn)的費(fèi)用支出和進(jìn)行成本分析的審 問(wèn)
你好,做管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi) 答
汽車租賃公司法人貸款給公司,走的法人貸,車輛可以 問(wèn)
車輛發(fā)票抬頭是公司,才可以 答

開具了一張普通發(fā)票差額征稅的,金額是4000扣減額也是4000.稅率5%,稅額就為0了,申報(bào)的時(shí)候如何申報(bào)?申報(bào)的時(shí)候稅額不可以為0
答: 按照實(shí)際數(shù)額填報(bào) 差額部分在附列資料填報(bào)
關(guān)于免稅項(xiàng)目,開具增值稅普通發(fā)票(0稅率),在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候如何處理?免稅額怎樣填寫呢?銷售額怎樣填寫呢? eg:開具發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1450000,其中稅率為0,銷售額是寫1450000/1.06還是1450000,免稅額是寫1450000/1.06*0.06還是0
答: 銷售額是寫1450000/1.06,免稅額是寫1450000/1.06*0.06
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個(gè)月開了一張差額征稅的發(fā)票,在報(bào)稅的時(shí)候怎么申報(bào)?附表1顯示的是發(fā)票的差額征稅稅額,而主表則顯示的發(fā)票上的金額的全額稅額?請(qǐng)如何正確申報(bào)?
答: 看一下這張關(guān)于差額申報(bào)的圖表能否幫到你,還有課堂有關(guān)于差額征稅報(bào)稅的課程你可以去學(xué)習(xí)下。

