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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2015-08-06 14:53

公司三個(gè)股東,法人也是股東之一,每次都是法人在給公司賬戶打款。法人兼出納工作,前面的會(huì)計(jì)記賬的一部分做的實(shí)收資本貸方余額是117350,一部分做的其他應(yīng)付款貸方余額是415800。如果后面法人在給公司賬戶打款,是直接計(jì)入實(shí)收資本嗎,實(shí)收資本可以用嗎,需要分別設(shè)置明細(xì)科目嗎?還有其他應(yīng)付款余額是不是可以直接轉(zhuǎn)入實(shí)收資本里面

羅老師 解答

2015-08-06 13:47

法人不是股東?目前時(shí)候?qū)嵤召Y本是490萬(wàn)?

羅老師 解答

2015-08-06 15:26

如果其他應(yīng)付款需轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,需要股東簽字確認(rèn)的;只要股東確認(rèn)為投資款,就可以轉(zhuǎn)。

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