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送心意

吳少琴老師

職稱會計(jì)師

2015-12-30 12:04

我單位12月之前是小規(guī)模納稅人, 12月變更為一般納稅人,12月份開了2張紅沖發(fā)票,開具的是增值稅普通發(fā)票(紅沖的是小規(guī)模時(shí)開具的發(fā)票稅率3%),請問一下在12月份賬務(wù)處理該如何做,增值稅申報(bào)表該如何填寫, 急急急。。。。

吳少琴老師 解答

2015-12-30 13:01

1、做紅字收入處理  2、按紅沖后的余額申報(bào)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
按照稅控盤的增值稅確認(rèn),在申報(bào)表上倒擠不然比對不通過
2020-04-03 22:13:06
你好 打開對應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
參考《國家稅務(wù)總局關(guān)于統(tǒng)一小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)等若干增值稅問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第18號)第四條規(guī)定,轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額,計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”核算。
2019-07-05 13:00:41
借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-07-05 12:42:53
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