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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-09 11:47

你好,沒有抵扣也是可以做分錄的 
借;原材料等科目  應交稅費(待認證進項稅額)   貸;銀行存款等科目

huan0617 追問

2019-04-09 11:51

我這個月銷項是20000稅額,沒有認證的發(fā)票,之前留抵4628.68  這個分錄怎么做呢

鄒老師 解答

2019-04-09 11:55

你好,你是指如何做結轉(zhuǎn)未交增值稅分錄嗎?

huan0617 追問

2019-04-09 11:56

是的

鄒老師 解答

2019-04-09 12:02

你好,借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)   貸;應交稅費-未交增值稅  20000 
做這個分錄之后,應交稅費-未交增值稅余額就是  20000-4628.68

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相關問題討論
您好 專票 借:原材料等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等 普通發(fā)票 借:原材料等 貸:銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
借銀行存款, 貸主營業(yè)務收入 應交稅費、應交增值稅銷項, 借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行存款 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023-12-27 16:33:33
如果計算當月需要交納增值稅的情況下,是要結轉(zhuǎn)增值稅的 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2018-07-10 16:00:53
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2021-04-17 18:51:42
確認收入的時候,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅-銷項稅 購買材料或者確認費用的時候,取得增值稅專用發(fā)票,借:原材料 或(XX費用) 應交稅費—應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款
2018-06-27 17:37:15
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