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送心意

王晶老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-09 14:13

你好,只能先繳納的,后期可以申請(qǐng)退稅的

畫筆 追問

2019-04-09 15:00

后期怎么個(gè)退法呢?

王晶老師 解答

2019-04-09 15:01

勾選完發(fā)票申報(bào),沒有抵扣的,留底的,可以退稅

畫筆 追問

2019-04-09 15:06

我下個(gè)月把這個(gè)月未勾選發(fā)票都鉤上, 會(huì)產(chǎn)生和補(bǔ)稅金額一樣的留底金額。 我可以申請(qǐng)留底退稅?是這個(gè)意思是嘛?那我交的附加稅還能退嗎?

王晶老師 解答

2019-04-09 15:12

可以申請(qǐng)退稅的,只要是多繳納的,現(xiàn)在稅務(wù)局流行這個(gè)退稅

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你好,只能先繳納的,后期可以申請(qǐng)退稅的
2019-04-09 14:13:02
出口退稅,填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;   如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2016-12-12 18:33:14
您好,先出口退稅預(yù)申報(bào),明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入,然后申報(bào)增值稅,再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
主表是自動(dòng)生成的,不需要改。
2019-10-22 14:38:40
您好!你讀入后就自動(dòng)有數(shù)據(jù)了。
2018-05-22 15:03:29
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