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學(xué)堂會員08
于2019-04-09 18:56 發(fā)布 ??1247次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-04-09 18:58
你好,你單位沒有發(fā)生損益事項嗎?怎么未分配利潤都沒有數(shù)據(jù)的
學(xué)堂會員08 追問
2019-04-09 19:05
這個怎么操作呢,我就錄完憑證,出報表了
想看下平不平
鄒老師 解答
你好,你需要把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤,這樣期末未分配利潤就有相應(yīng)數(shù)據(jù)了
2019-04-09 19:14
怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
2019-04-09 19:15
你好,借;本年利潤 貸;管理費(fèi)用等科目借;利潤分配——未分配利潤 貸;本年利潤
2019-04-09 19:34
這個可以自動結(jié)轉(zhuǎn)那
2019-04-09 19:35
你好,是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-04-09 19:41
2019-04-09 19:42
老師,這樣是不是就可以了??年初沒有數(shù)字,沒有問題吧?是第一次做賬的
2019-04-09 19:50
你好,新成立的單位,第一年是沒有期初數(shù)的
2019-04-09 19:56
那這樣是不是就可以了,不用期初寫0把,公司銀行賬上有1萬,我做營業(yè)外收入可以吧
2019-04-09 20:01
你好,這樣 就不需要填寫期初數(shù)的銀行賬上1萬資金是如何來的?不能直接計入營業(yè)外收入的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624544 個
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2019-04-09 19:05
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2019-04-09 19:05
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2019-04-09 20:01