承租方,預(yù)付上半年的廠房租金,70%用于生產(chǎn)制造,30%用于辦公管理,發(fā)票未開!會計(jì)分錄怎么寫?后期增值稅專用發(fā)票開出來后,稅金怎么做?
一凡一萱
于2019-04-10 06:58 發(fā)布 ??468次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-04-10 07:02
您好
付款
借 預(yù)付賬款
貸 銀行存款
每月攤銷房租
借 制造費(fèi)用 (不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
管理費(fèi)用
貸 預(yù)付賬款~暫估預(yù)付賬款
收到發(fā)票
借 預(yù)付賬款~暫估預(yù)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 預(yù)付賬款
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您好
付款
借 預(yù)付賬款
貸 銀行存款
每月攤銷房租
借 制造費(fèi)用 (不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
管理費(fèi)用
貸 預(yù)付賬款~暫估預(yù)付賬款
收到發(fā)票
借 預(yù)付賬款~暫估預(yù)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 預(yù)付賬款
2019-04-10 07:02:02

你好,如果確定 發(fā)票是能夠開來的
一 付款
借預(yù)付賬款
貸銀行存款
二 攤銷
借 制造費(fèi)用 70%
管理費(fèi)用 30%
貸 其他應(yīng)付款-預(yù)提
三 發(fā)票來了,附發(fā)票
借 其他應(yīng)付款-預(yù)提
貸 預(yù)付賬款
2019-04-09 21:11:40

借管理費(fèi)用借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
貸銀行存款
2020-08-03 11:14:48

您好,需要分?jǐn)偟矫恳粋€(gè)做做成本
2019-02-21 18:08:36

你好
收到的租金和押金,借;銀行存款等科目,貸;預(yù)收賬款(租金),其他應(yīng)付款(押金)
給對方租金開具增值稅專用發(fā)票,借;預(yù)收賬款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2020-06-02 20:50:17
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