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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-10 14:20

您好 
借 管理費用 
貸 銀行存款 
借 應交稅費~應交增值稅 
貸 管理費用 
專票不需要認證

同舟之情 追問

2019-04-10 14:32

這是這個月入賬分錄,下個月抵扣是做 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-增值稅-減免 對嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-10 14:37

下個月抵減做我寫的第二筆分錄

上傳圖片 ?
相關問題討論
購入借管理費用貸現金 全額抵扣借應交稅費-應交增值稅借管理費用負數
2019-06-10 15:48:38
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-04-04 10:52:17
你好,借管理費用,貸銀行存款,抵扣的時候,借應交稅費,貸管理費用
2020-03-25 10:53:32
同學,你好 購買金稅盤 借:管理費用, 貸:銀行存款/現金; 抵減增值稅稅額時候, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) , 借:管理費用負數或貸營業(yè)外收入。
2021-03-21 22:26:46
 小規(guī)模納稅人購買的金稅盤跟技術服務費的會計分錄是:   購買時:   借:管理費用-辦公費   貸:銀行存款   抵扣時:   借:應交稅費-應交增值稅   貸:管理費用
2020-06-03 17:14:00
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