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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-10 15:02

你好,稅控器開具的普票里面填上稅控器開的金額。

夏木 追問

2019-04-10 15:03

農(nóng)業(yè)合作社不是免稅的么

月月老師 解答

2019-04-10 15:04

你好,免稅也要填上不含稅銷售額。

夏木 追問

2019-04-10 15:06

2月開了48000,是屬于小微企業(yè)么

月月老師 解答

2019-04-10 15:10

你好,你的資產(chǎn)總額不超過5000萬元,你應(yīng)該是屬于小微企業(yè)的。

夏木 追問

2019-04-10 15:13

這4.8就是填寫在免稅銷售額下面的其他免稅銷售額,對(duì)么

月月老師 解答

2019-04-10 15:14

你好,是的,填在免稅銷售額那里。

夏木 追問

2019-04-10 15:27

那附列資料和減免稅報(bào)表怎樣填

月月老師 解答

2019-04-10 15:34

你好,減免稅,你屬于什么選擇減免的內(nèi)容就行。

夏木 追問

2019-04-10 15:39

附列資料就不用填寫對(duì)么

月月老師 解答

2019-04-10 15:44

你好 ,沒有的直接保存就行。

夏木 追問

2019-04-10 15:55

那所得稅申報(bào)的有4個(gè)報(bào)表,應(yīng)該按什么順序填寫

月月老師 解答

2019-04-10 15:56

你好,填季度報(bào)表就行,其他沒有的直接保存就可以。

夏木 追問

2019-04-10 15:59

能說具體點(diǎn)么,第一次填

月月老師 解答

2019-04-10 16:02

你好,填月(季度)預(yù)繳那張報(bào)表,沒有的直接保存就行了。

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你好,這里也填寫 主表應(yīng)納稅減征額也得填寫。
2022-01-18 17:20:25
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不是不需要抵扣?這樣填對(duì)嗎?
2020-01-14 15:43:55
你好,是的
2017-02-09 06:20:23
一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格: 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2021-06-13 15:36:32
你好,能把你填寫的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是如何填寫的發(fā)個(gè)圖片過來看一下? 我這邊好檢查看是否有填寫錯(cuò)誤
2020-04-20 16:52:40
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