
增值稅申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),要做這樣一筆分錄?
答: 你好,是的當(dāng)月未抵扣的,下月抵扣的
9月進(jìn)項(xiàng)增值稅不足抵扣,10月申報(bào)9月報(bào)表時(shí)要交3500增值稅,9月這筆分錄應(yīng)該怎么做
答: 你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3500 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3500, 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3500
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
收到不能抵扣的增值稅專用發(fā)票,暫時(shí)還沒抵扣。問題:1.需要在抵扣的時(shí)候勾選嗎?2.會(huì)計(jì)分錄怎么做?是正常做進(jìn)項(xiàng)稅額,然后再做一筆:(借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額。)這樣嗎?謝謝老師!
答: 不能抵扣的專用發(fā)票,勾選后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正常做進(jìn)項(xiàng)稅額,然后再做一筆:(借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額。

