公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計提了,就沖銷。 如果是少計提了,就補計提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請問公司支付給大學(xué)教授專項經(jīng)費,用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

農(nóng)產(chǎn)品,本月只有銷項稅,本月沒有采購,但根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品核定扣除法進(jìn)項也可以抵扣,這個分錄要怎么做呢
答: 一般生產(chǎn)企業(yè)的分錄如下: 購進(jìn)時, 借:原材料—xx 貸:銀行存款 計算抵扣時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:原材料—xx
我們是農(nóng)產(chǎn)品的,本月按庫存銷售,本月未采購,根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品核定扣除法我們也可以抵扣進(jìn)項稅,這個進(jìn)項稅的分錄要咋做呢?
答: 您好,分錄,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,借,主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
農(nóng)產(chǎn)品核定扣除如果本月沒有購進(jìn),只銷售上月的完工產(chǎn)品,那核定扣除的稅額,稅局說不能超過總進(jìn)項的80%,不然會被監(jiān)控,怎么做呢
答: 你好同學(xué),你本月只能這樣監(jiān)控又不是罰款不用怕的你是真的事就不用怕。

