老師,我請問下,如果題目中告訴你期初和期末的流動 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
甲公司以及與甲公司發(fā)生交易的各公司均為增值稅 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
以前年度已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅額,由于簡易計稅與一般 問
您好, 借:費用或成本 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 答
生產(chǎn)企業(yè)22年一筆電費已付款未取得發(fā)票未錄入,在2 問
能算到 22 年生產(chǎn)成本:23 年補錄的 22 年電費,本質(zhì)是 22 年經(jīng)營期間的成本,需通過 “以前年度損益調(diào)整” 追溯計入 22 年生產(chǎn)成本,而非計入 23 年成本。 年報調(diào)整:在 22 年企業(yè)所得稅年報中,將這筆電費補充計入 “生產(chǎn)成本”,進(jìn)而調(diào)整當(dāng)年應(yīng)納稅所得額(成本增加,應(yīng)納稅所得額減少);同時更正 22 年財務(wù)年報的 “營業(yè)成本”“未分配利潤” 等項目,確保年報數(shù)據(jù)與實際經(jīng)營成本一致。 答
老師你好,企業(yè)籌備期間所開值得費用沒有發(fā)票能直 問
您好,業(yè)務(wù)招待費按60%抵扣,其他的正常抵扣 企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號): 第五條明確規(guī)定:“企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應(yīng)稅項目的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出應(yīng)以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制的專用票據(jù))作為稅前扣除憑證 答

麻煩問一下老師,這個月零申報的企業(yè)是不是不用再填申報表了
答: 看你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求,的當(dāng)行的政策
19年度季度申報表資產(chǎn)按元填報的,因為是零申報,所以填得時候沒注意,這種該怎么更改呢?后面對公司會不會有影響
答: 不影響,你后面按正確的申報處理就可以了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
季報零申報需要報那些?有按期申報、其他申報、綜合申報以及逾期申報?
答: 你好,1,如果你是小規(guī)模納稅人,你需要去稅務(wù)局,交0報的納稅申報表(3份)后附資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,(2份),給稅務(wù)大廳一份納稅申報表就可以了,然后給專管員1份納稅申報表,1份資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,在這些表上蓋公章,就可以了.一般就不需要網(wǎng)上報稅,如果你是一般納稅人,則要網(wǎng)上報了,不要稅務(wù)登記證. 2,如果你是一般納稅人,不需要任何資料,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表需要填,納稅申報表也要填,只不過在銷項減進(jìn)項后,你本月的納稅額應(yīng)該是0.如果你是小規(guī)模納稅人,納稅申報表全部填0,然后網(wǎng)上申報即可,也可以電話申報.

