老師:這個月的進(jìn)項稅額是113579.08,銷項稅額是46454.91,剩余67344.92元,這個分錄怎么做???
洋洋
于2019-04-11 19:34 發(fā)布 ??701次瀏覽
- 送心意
答疑郭老師
職稱: 初級會計師
2019-04-11 19:37
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅113579.08-46454.91
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項46454.91
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項113579.08
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你好 要看你是什么業(yè)務(wù)。 如果不符合抵扣要求的專票 就需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理的 借費用或者成本 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2020-07-13 09:09:42

你好,學(xué)員。
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2020-07-09 17:43:46

“月末進(jìn)項大于銷項,本月無需繳納增值稅。多余的進(jìn)項可以結(jié)轉(zhuǎn)下月進(jìn)行抵扣。分錄: 月末轉(zhuǎn)入未交增值稅科目如下:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。
2020-02-16 13:16:21

你好,可以不做分錄。
2019-06-09 22:38:25

你好,你每月都做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎,可以不結(jié)轉(zhuǎn)直接抵扣的。
2019-05-29 15:39:55
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洋洋 追問
2019-04-11 19:38
答疑郭老師 解答
2019-04-11 19:42