
租的廠房,沒(méi)有電費(fèi)發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 借制造費(fèi)用 貸銀行存款沒(méi)有發(fā)票正常做帳,但是抵扣不了所得稅
電費(fèi)發(fā)票和實(shí)際交款金額不一致,會(huì)計(jì)分錄怎么出
答: 同學(xué)你好 多交了還是少交了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
電費(fèi)發(fā)票數(shù)比交的錢數(shù)多 怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 借:管理費(fèi)用—電費(fèi) 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款
老師,9月的電費(fèi)在九月底付了然后要到十月才可以拿到發(fā)票,那九月份支付這筆電費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
你好!請(qǐng)問(wèn)一下我們公司收到供電所發(fā)票,其中電費(fèi)有一半是岀租給別公司的,會(huì)計(jì)分錄
老師,9月的電費(fèi)在九月底付了然后要到十月才可以拿到發(fā)票,那九月份支付這筆電費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

