
18年2月認(rèn)證了有增值稅專用發(fā)票,但是申報(bào)國(guó)稅報(bào)表的時(shí)候 沒有填寫申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)去,入賬的時(shí)候這人認(rèn)證的專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票又是在3月份直接含稅額金額入賬的。相當(dāng)于這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣申報(bào)想請(qǐng)問一下需要做什么處理不現(xiàn)在?
答: 您好,您的意思是你現(xiàn)在需要抵扣是嗎?
一張銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票 ,一張進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,倆張票稅額一樣。零申報(bào)嗎
答: 你好,這個(gè)肯定是不能填寫零申報(bào)的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本月開出增值稅專用發(fā)票含稅額共28100,進(jìn)項(xiàng)票總額23149.2,進(jìn)項(xiàng)稅額1534.69,本月該交多少增值稅
答: 你們是什么行業(yè)適用的稅率是多少 計(jì)算過(guò)程是這樣的 28100/(1+稅率)*稅率- 進(jìn)項(xiàng)稅額1534.69

