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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-04-15 07:05

借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

如進(jìn)項稅率是13%,退稅率9%,這中間的4%是不能退稅的,因此需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出計入成本

青春俠 追問

2019-04-15 09:53

老師   情況是這樣的:18年交的增值稅是在免稅文件下發(fā)前交的。都按正常一般納稅人規(guī)定做的。后辦退稅,稅務(wù)報表改表,將之前申報抵扣的進(jìn)項稅,改為進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。還有一部分是進(jìn)項發(fā)票遲到的進(jìn)項稅。報表都做了轉(zhuǎn)出,表上留抵額是0。但是企業(yè)賬留抵額沒有做轉(zhuǎn)出。我想調(diào)成一致。做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。如果借:主營業(yè)務(wù)成本,可我今年還沒有收入,會不會有影響?

江老師 解答

2019-04-15 13:55

你這是去年的,按照我上面給的調(diào)整

江老師 解答

2019-04-15 20:26

一、按理論的說法:
1、借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2、
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

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2019-04-15 07:05:04
1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05
你好 你有進(jìn)項稅大于銷項稅 為什么要去轉(zhuǎn)出處理 。 你的意思是要為了繳納點增值稅 去轉(zhuǎn)出處理嗎 你之前分錄怎么做的
2020-07-29 16:24:43
你好;? ? ? 你去年怎么做分錄的。 把去年分錄發(fā)來看看 ; 你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎?這樣好判斷轉(zhuǎn)出分錄怎么處理??
2021-11-30 11:34:49
老師·這句話的意思我理解不了
2017-04-28 11:24:03
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