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暈菜簡簡單單
于2016-01-02 10:18 發(fā)布 ??2686次瀏覽
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-01-02 10:22
就是年底結(jié)賬時,本年利潤科目怎么結(jié)賬
暈菜簡簡單單 追問
2016-01-02 10:34
一般年底的時候,是不是都需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目呢,計提法定盈余公積等
曉海老師 解答
2016-01-02 10:32
年底結(jié)賬應(yīng)注意事項會計年終結(jié)賬應(yīng)注意的幾個帳務(wù)處理會計年終結(jié)賬即所謂的財務(wù)年終決算,歲末年初是企業(yè)財務(wù)人員一年中最繁忙的時候,有許多工作要做:不但要清查資產(chǎn)、核實債務(wù);而且要對賬、結(jié)賬一直到最后編制財務(wù)會計報告。在這一系列工作中,有一些應(yīng)注意的問題,尤其是涉稅事項的調(diào)整應(yīng)值得我們關(guān)注。以下是從企業(yè)財務(wù)、鑒證機構(gòu)和稅務(wù)機關(guān)角度對企業(yè)涉及所得稅事項調(diào)整處理的分析,筆者認(rèn)為這種多角度的分析,有利于正確把握和理解相關(guān)政策的規(guī)定,避免涉稅風(fēng)險。 一、國家政策對企業(yè)財務(wù)年終結(jié)賬的規(guī)定:企業(yè)應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和本條例規(guī)定的結(jié)賬日進(jìn)行結(jié)賬,不得提前或者延遲。年度結(jié)賬日為公歷年度每年的12月31日。 企業(yè)在編制年度財務(wù)會計報告前,應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定,全面清查資產(chǎn)、核實債務(wù): (一)結(jié)算款項,包括應(yīng)收款項、應(yīng)付款項、應(yīng)交稅金等是否存在,與債務(wù)、債權(quán)單位的相應(yīng)債務(wù)、債權(quán)金額是否一致; (二)原材料、在產(chǎn)品、自制半成品、庫存商品等各項存貨的實存數(shù)量與賬面數(shù)量是否一致,是否有報廢損失和積壓物資等; (三)各項投資是否存在,投資收益是否按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)和計量; (四)房屋建筑物、機器設(shè)備、運輸工具等各項固定資產(chǎn)的實存數(shù)量與賬面數(shù)量是否一致; (五)在建工程的實際發(fā)生額與賬面記錄是否一致; (六)需要清查、核實的其他內(nèi)容。 企業(yè)
2016-01-02 14:10
你好!本年利潤是要結(jié)轉(zhuǎn)的,其他的有利潤就去要計提,但是現(xiàn)在單位一般情況下不會出利潤或不分配所以計提的比較少,只有上市公司才有。
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反結(jié)賬出現(xiàn)已結(jié)轉(zhuǎn)怎么弄?
答: 您好,先反結(jié)帳就可以了
老師,我一不小心結(jié)賬到八月份了,結(jié)果就反結(jié)賬又反到四月份去了,怎么弄
答: 你好 找下你的軟件售后幫你看看 這個反結(jié)賬的不對 你應(yīng)該弄錯了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
反結(jié)賬后如何結(jié)轉(zhuǎn)下年
答: 你好,同學(xué)。你反結(jié)轉(zhuǎn)后,再正常結(jié)轉(zhuǎn) 就是了
已結(jié)轉(zhuǎn)怎么反結(jié)賬?
討論
已經(jīng)反結(jié)賬為什么還不能改憑證
老師,這個在哪里反結(jié)賬?我這個版本沒有財務(wù)處理選項這里也沒有反審核
K3系統(tǒng)怎么反結(jié)賬到1月份呀?
請問已經(jīng)季報這個季度了,還可以反結(jié)賬修改或增加錄入憑證嗎,不想做到跨年里
曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會計中級職稱
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暈菜簡簡單單 追問
2016-01-02 10:34
曉海老師 解答
2016-01-02 10:32
曉海老師 解答
2016-01-02 14:10