老師,稅控盤減免稅480元,減免之后要交增值稅227,一般納稅人,本月計提增值稅怎么做分錄
Ykh789
于2019-04-15 11:45 發(fā)布 ??1009次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-04-15 11:47
您好
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額 480
貸:管理費用 480
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 227
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 227
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您好
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額 480
貸:管理費用 480
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 227
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 227
2019-04-15 11:47:38

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
2019-02-21 10:08:32

您好,一般情況下,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
2018-04-17 17:24:02

您好,
支付的時候
借:管理費用 480
貸:庫存現(xiàn)金 480
全額抵扣的時候
借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 480
借方負數(shù):管理費用 480
結(jié)轉(zhuǎn)的話
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 480
貸:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 480
2019-08-28 14:54:36

同學(xué) 您好
減免增值稅480的分錄是在12月份做 少交的附加稅沖減計提的金額
2019-01-03 08:29:11
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