
18年4季度 應(yīng)交增值稅貸方余額44179.17 繳納增值稅時(shí)繳納44126.02 分路要怎么調(diào)整呢
答: 你好,借應(yīng)交科費(fèi)--未交增值稅44126.02,貸銀行存款44126.02, 多結(jié)轉(zhuǎn)53.15元,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)53.15,貸應(yīng)交科費(fèi)--未交增值稅53.15,用負(fù)數(shù)
增值稅之前每月未結(jié)轉(zhuǎn),繳納時(shí)是借已交稅金貸銀行存款。年初想一次結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整,轉(zhuǎn)入未交增值稅后繳納時(shí) 借:未交增值稅貸:已交增值稅分錄,應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金還有有借方余額怎么處理?,怎么調(diào)整
答: 你好,處理需要查明原因,再對(duì)錯(cuò)誤的地方進(jìn)行更正
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
還有一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模去年10月繳納增值稅計(jì)入已交增值稅,1月份繳納增值稅直接借:應(yīng)交增值稅貸銀行存款,已交增值稅借方有余額要怎么調(diào)整
答: 你好,那你繳納增值稅分錄錯(cuò)了調(diào)整一下 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

