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送心意

Kim

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-17 15:42

小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)就免征增值稅和附加稅,你在月確認(rèn)收入的時(shí)候還是要做銷項(xiàng)稅額,在申報(bào)的時(shí)候確定季度不超30萬(wàn)就免征,把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

NAN 追問(wèn)

2019-04-17 16:25

老師,您好!是4月份申報(bào)增值稅,就是4月份做賬轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?

Kim 解答

2019-04-17 16:25

可以4月份轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,其實(shí)你3月末就知道符合不符合

NAN 追問(wèn)

2019-04-17 16:29

老師,您好!那所得稅減免對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。,這部分減免企業(yè)所得稅直接不計(jì)提嗎?

Kim 解答

2019-04-17 16:36

是的,按減免后計(jì)提所得稅,麻煩你重新提問(wèn),謝謝!

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小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)就免征增值稅和附加稅,你在月確認(rèn)收入的時(shí)候還是要做銷項(xiàng)稅額,在申報(bào)的時(shí)候確定季度不超30萬(wàn)就免征,把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2019-04-17 15:42:31
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入
2017-04-11 16:04:26
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額貸,營(yíng)業(yè)外收入
2020-07-03 12:25:40
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入
2017-06-07 17:31:34
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入
2019-05-12 09:55:16
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