亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-17 15:18

你好,借;待處理財產(chǎn)損益  貸;庫存商品
借;其他應收款等科目   貸;待處理財產(chǎn)損益
這個談不上有什么風險

奔奔 追問

2019-04-17 15:21

不是說要將當時抵扣的進項稅轉出,還要將應付賬款轉為收入繳納企業(yè)所得稅嗎?

鄒老師 解答

2019-04-17 15:30

你好,如果是管理不善報廢了,是需要做 進項稅額轉出的
這個不涉及應付賬款轉為營業(yè)外收入啊

奔奔 追問

2019-04-17 15:40

那我做待處理財產(chǎn)損益不去稅局備案嗎? 怎么能讓你隨便就把庫存消掉,得有充分的理由才可以

鄒老師 解答

2019-04-17 15:51

你好,如果是盤虧,不需要備案,是可以扣除的
這個是根據(jù)實際情況,而不是找某個理由來消庫存

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,請問稅賬還是內(nèi)賬?
2019-07-10 09:06:30
你好,借;待處理財產(chǎn)損益 貸;庫存商品 借;其他應收款等科目 貸;待處理財產(chǎn)損益 這個談不上有什么風險
2019-04-17 15:18:40
編調(diào)帳憑證,按實際庫存進行調(diào)。
2015-10-31 14:11:12
先要做借:待處理財產(chǎn)損益,貨:原材料 把帳上和實物調(diào)平。 然后給領導說清楚后,領導給出處理意見,分清責任后,若是管理不善造成的存貨盤虧,就計入管理費用。
2019-08-05 10:38:28
你好,是什么原因造成賬實不符?你想問的問題具體是?
2019-07-09 15:47:36
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...