應(yīng)交稅費(fèi)年底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么做分錄,進(jìn)項(xiàng)稅額
妞
于2016-01-03 22:16 發(fā)布 ??1309次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-01-03 22:25
“應(yīng)交增值稅”科目,每月的明細(xì)科目借貸方余額可不結(jié)平,但在年底必須要結(jié)平各明細(xì)科目。
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為有留的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費(fèi)。在下月繳納時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
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您好,您年末的時候可以這樣轉(zhuǎn)平了
2020-08-08 09:42:39

月末需要做一筆這樣的分錄嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 你這個認(rèn)證么,認(rèn)證才做進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-08-30 11:28:08

分錄是,借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。)
2017-09-01 14:03:34

你好,認(rèn)證時,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-06-04 17:11:03

你好,你是一般納稅人的話,需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2020-04-20 14:53:12
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