
法人其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),其他應(yīng)收賬款借方余額,怎么調(diào)平
答: 同學(xué)你好,借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款,這樣調(diào)整過去了。
借款給別的單位,是做其他應(yīng)收賬款還是做其他應(yīng)付款
答: 其他應(yīng)收款,借其他應(yīng)收款貸銀存
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是籌建期,借了老總的錢做備用金,借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款,然后他又從中借款,又做的是借 其他應(yīng)收款,貸 現(xiàn)金 總感覺這樣做很菜鳥,本來想把他的借款直接掛應(yīng)付賬款的借方,沖公司欠他的錢,可是又怕他到時搞不清楚,哪種方法比較好?
答: 您好,當(dāng)然是借款時,借 其他應(yīng)付款,貸 現(xiàn)金,好啊。


萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-04-19 16:31
紫藤老師 解答
2019-04-19 16:31
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-04-19 16:33
紫藤老師 解答
2019-04-19 16:33