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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-01-04 15:45

老師,我這是在9月的時候發(fā)生的錯誤,在領用材料已結轉到生產成本了,相當于我已連續(xù)錯了兩個月了,這怎么弄啊

木木林 追問

2016-01-04 15:48

我是兩個月都沖,還是只充一個月的?

木木林 追問

2016-01-04 16:04

老師,我領用的時候是借:生產成本-直接材料   貸:原材料        結轉生產成本時  借:產成品  貸:生產成本-直接材料           我沖的時候 ,沖產成品嗎

木木林 追問

2016-01-04 16:26

老師,幫我做下,我該怎么做

吳月柳 解答

2016-01-04 15:39

把上次的憑證紅字沖銷然后再做一筆正確的就可以了

吳月柳 解答

2016-01-04 15:47

那就借:原材料    貸:生產成本,在這個月沖吧

吳月柳 解答

2016-01-04 15:52

兩個月的憑證都沖,然后做一張正確的就可以了

吳月柳 解答

2016-01-05 09:48

如果是產成品還沒有銷售,就做兩筆分錄紅沖,生產成本-直接材料 貸:原材料 結轉生產成本時 借:產成品 貸:生產成本-直接材料 (紅字),然后做正確的,如果是已經銷售了,就直接沖主營業(yè)務成本

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把上次的憑證紅字沖銷然后再做一筆正確的就可以了
2016-01-04 15:39:48
您看一下您選的顯示目錄是否為末級科目。如果是末級科目的話,明細科目有錄入的話,一般是能夠顯示出來的。
2019-10-22 17:34:08
你好,需要按不同材料設置材料明細賬,分別登記不同材料的數(shù)量金額賬
2020-04-20 19:12:14
你好!這些消耗性材料,一般不用核算明細(太細了,算死人~~~)
2018-01-11 12:02:10
先核對余額就可以 合計數(shù)量,余額 不一致的需要核對下明細
2020-02-04 19:38:33
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