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于2019-04-22 08:56 發(fā)布 ??1871次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-04-22 08:57
您好已經把視同銷售的業(yè)務做了主營業(yè)務收入,并申報納稅 匯算清繳的時候不要填寫視同銷售納稅調整明細表
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營業(yè)外收入匯算清繳調增時,填A105000納稅調整項目明細表嗎?填哪一欄調整?
答: 你好,你之前沒有交所得稅嗎?
匯算清繳時,主營業(yè)務成本調整在哪里調增?“A105000 納稅調整項目明細表”中哪一項中?
答: 27 (十四)與取得收入無關的支出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問收據入業(yè)務招待費后,匯算清繳時如何填“納稅調整明細表”
答: 收據入業(yè)務招待費后,不是合規(guī)票據,在二、扣除類調整項目(13+14+…24+26+27+28+29+30)中的 (十七)其他 全額調增
17年交納的稅務滯納金計入營業(yè)外支出,匯算清繳需要填報納稅調整項目明細表做調增嗎?
討論
計算所得稅稅負率的收入是利潤表中的收入還是匯算清繳調整之后的收入呢?納稅調整明細表中調整的。
匯算清繳時,納稅調整明細表中,業(yè)務招待費的稅收無法自己填?
匯算清繳納稅調整項目明細表中收入類調整中視同銷售收入指的是什么
請問2022年匯算清繳,主營業(yè)務成本調增,請問在納稅調整項目明細表中的哪里填寫?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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