
老師,我能問個問題嗎,就是假如煤炭企業(yè),它采購是是100噸煤,賣的時候90噸,發(fā)生虧噸10噸,我購進的時候是按照100噸享受了進項,我銷售是按照90噸開的票,中間的10噸是不是就不能做以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)費用了?如果這樣做的話是不是之前的做進項稅轉(zhuǎn)出?
答: 如果是正常的經(jīng)營損耗,是可以做進項稅抵扣,如果是不合理的損耗,需要做進項稅轉(zhuǎn)出處理。
你好,老師。去年12月份我做成本時,進項稅額沒有抵扣,現(xiàn)在放在了2月份抵扣,我把它轉(zhuǎn)了出來。這個分錄對嗎,要不要用到以前年度損益調(diào)整科目
答: 您好 金額不大 可以不用以前年度損益調(diào)整科目 直接這樣寫分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 ,稅務局讓我們?nèi)ツ赀M項稅額轉(zhuǎn)出,這怎么記賬,用涉及以前年度損益調(diào)整科目嗎
答: 借:未分配利潤 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
以前年度進項稅額轉(zhuǎn)出,為什么是借以前年度損益調(diào)整 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,是因為負債增加了嗎?
老師,請問我們現(xiàn)在需要補繳18年部分增值稅(3萬元)。通過進項稅額轉(zhuǎn)出的方式補繳。賬務憑證應該怎么做呢?設計以前年度損益調(diào)整科目嗎?
以前年度損益調(diào)整科目在利潤表沒有體現(xiàn)吧,那在哪里能體現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出后,利潤減少呢
16年的進項在今年5月做進項稅轉(zhuǎn)出,補交附加稅,分錄做以前年度損益調(diào)整,負債表的期初數(shù)要怎么調(diào)整

