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學徒
于2019-04-25 16:06 發(fā)布 ??1699次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-04-25 16:07
你好!材料收到了嗎?
學徒 追問
2019-04-25 16:13
能都說下嗎老師?
QQ老師 解答
2019-04-25 16:20
你好!原材料你們收到了嗎?我才好給你寫分錄啊
2019-04-25 16:23
收到了的,這個該怎么做?
2019-04-25 16:25
借:原材料—暫估 貸:其他應(yīng)付款—員工 借:其他應(yīng)付款—員工 貸:銀行存款
2019-04-25 16:26
那如果發(fā)票開來分錄怎么做呢?
2019-04-25 16:30
借:原材料—暫估 貸:其他應(yīng)付款—員工 紅字沖回 借:原材料 應(yīng)交稅費 貸:其他應(yīng)付款—員工 如果可以抵扣進項的話
2019-04-25 16:34
老師,做其他應(yīng)收款**員工不可以嗎?
2019-04-25 16:37
你好!就是寫員工的姓名
2019-04-25 16:41
我的意思是,貸方為:其他應(yīng)收款不可以嗎?
2019-04-25 16:42
你好!不是員工墊付款了嗎?一般不要做反方向余額
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老師,員工報銷材料款,該筆款已經(jīng)付給員工,因為是員工墊付的,發(fā)票暫時未開來,我該怎么記賬?
答: 你好!材料收到了嗎?
老師,材料款已經(jīng)支付出去,但是對方?jīng)]有把材料發(fā)票提供過來,能都先記賬,等對方把發(fā)票提供過來在放進賬里面
答: 你好,具體是什么問題
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到材料發(fā)票7053.76,實際付款7053元,有0.76的差額我怎么記賬
答: 你好,少付款金額記營業(yè)外收入科目
軟件日記賬里面只有收支,請問我們還有別人借錢給周轉(zhuǎn),有貨款,有訂原材料款,我怎么操作,
討論
是不是所有的原材料發(fā)票都要有入庫單作為記賬依據(jù)?
老師,公司收到原材料,沒有簽合同,沒有付款,也沒來發(fā)票,怎么記賬啊
年前收到原材料,但是款項沒有支付,也沒做暫估,年后付款并收到發(fā)票應(yīng)該怎么做?原材料是按照實貨記賬的,也就是把沒做暫估的這筆也算進去了
我方購入原材料,未付款,對方就開了發(fā)票,怎么記賬
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 90158 個
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學徒 追問
2019-04-25 16:13
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2019-04-25 16:20
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2019-04-25 16:23
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QQ老師 解答
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