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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-04-25 18:59

這個余額是要增加應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的,跟銷項稅,進項稅一并結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

昆侖黃智領(lǐng) 追問

2019-04-25 19:03

那就是  


借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

是嗎?!

昆侖黃智領(lǐng) 追問

2019-04-25 19:08

或者說


借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
    
      應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
        應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

是嗎?!

辜老師 解答

2019-04-26 07:07

采用第二種處理方法的

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這個余額是要增加應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的,跟銷項稅,進項稅一并結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-04-25 18:59:52
需要交所得稅嗎?借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸銀行,要是年末沒對匯算清繳所得稅計提那就做計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補交稅款時   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2018-12-30 11:01:57
您好,由于市場出現(xiàn)產(chǎn)品滯銷而造成的停工費用,應(yīng)該記入管理費用核算比較好。
2019-11-23 22:19:48
你好,先計提:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅/應(yīng)交教育費附加/應(yīng)交地方教育附加 應(yīng)交稅費—應(yīng)交房產(chǎn)稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交土地使用稅 ;支付時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅/應(yīng)交教育費附加/應(yīng)交地方教育附加 應(yīng)交稅費—應(yīng)交房產(chǎn)稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交土地使用稅 貸:銀行存款
2018-10-25 13:07:39
這個要看你們系統(tǒng)的功能的啊
2018-12-20 11:33:28
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