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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-04-27 10:12

沒錢發(fā)放,你直接形成應(yīng)付職工薪酬的貸方余額就可以

也許、啲也許 追問

2019-04-27 10:14

可是怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

辜老師 解答

2019-04-27 10:30

你不用結(jié)轉(zhuǎn)呀,就是余額就可以

也許、啲也許 追問

2019-04-27 10:39

不是應(yīng)該進入成本嗎  為什么不結(jié)轉(zhuǎn)?

辜老師 解答

2019-04-27 13:43

你計提工資是按應(yīng)發(fā)工資計提到成本費用,這個是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的,你發(fā)放多少沖減多少應(yīng)付職工薪酬就是了

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相關(guān)問題討論
你好,可以的!但工資記得要申報喲
2018-10-29 09:33:56
您好,公戶沒錢發(fā)工資,可以做借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)付款-法人墊付
2016-10-31 21:03:42
掛在應(yīng)付職工薪酬科目就是了
2015-11-16 18:36:55
學(xué)員你好 可以這樣,之后有錢了在還回去就好了。
2018-01-26 11:27:47
您好, 應(yīng)付職工這個就掛賬上就可以
2024-04-29 14:23:31
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