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送心意

姜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-27 18:46

待攤費(fèi)用負(fù)數(shù)期初建賬應(yīng)該是其他應(yīng)收款,不能負(fù)數(shù)建賬。

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一般待攤費(fèi)用攤銷結(jié)束無余額
2019-04-27 18:03:50
待攤費(fèi)用負(fù)數(shù)期初建賬應(yīng)該是其他應(yīng)收款,不能負(fù)數(shù)建賬。
2019-04-27 18:46:40
您好, 不可以的,攤銷完就沒有了
2024-07-02 14:34:17
你好,是不是多攤銷了
2017-03-10 10:32:23
你好,跨年的需要通過以前年度處理一下 把管理費(fèi)用替換成以前年度損益科目 也可以直接通過利潤分配科目處理
2020-07-10 17:04:56
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