老師您好,我們公司聘請(qǐng)個(gè)人提供了咨詢(xún)服務(wù),給我們 問(wèn)
需要代扣代繳個(gè)稅。14000 元的話(huà),應(yīng)納稅額為 2240 元(計(jì)算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)不影響的 答
老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問(wèn)
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
想問(wèn)下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔颍瑫汗肋^(guò)原材料,當(dāng) 問(wèn)
你好,沖銷(xiāo)之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會(huì)舉辦游泳比賽,獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人 問(wèn)
您好, 這個(gè)沒(méi)有限制,都需要申報(bào) 答

從康佳公司購(gòu)買(mǎi)B材料運(yùn)達(dá),驗(yàn)收入庫(kù)450千克,短缺50千克,原因待查。材料單價(jià)為40元每千克,進(jìn)項(xiàng)稅額一并予以轉(zhuǎn)銷(xiāo)會(huì)計(jì)分錄怎么記
答: 你好 驗(yàn)收入庫(kù)450千克,借:原材料,貸:在途物資 短缺50千克,借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:在途物資,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
老師 現(xiàn)代生活服務(wù) 進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減10%部分,需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?
答: 實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,問(wèn)下,進(jìn)項(xiàng)稅額全額退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?
答: 你好,同學(xué)。 借 Xx費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
結(jié)轉(zhuǎn)本期進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)分錄怎么做?留抵的稅額放在哪里?這樣對(duì)嗎?
您好,我想問(wèn)一下,本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)的情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月留底的進(jìn)項(xiàng)稅額需要做會(huì)計(jì)分錄處理嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,動(dòng)車(chē)票入賬時(shí),會(huì)計(jì)分錄要做進(jìn)項(xiàng)稅額那條嗎

