老師:固定資產(chǎn)原值205萬,已經(jīng)計提折舊44萬,現(xiàn)在已經(jīng)出售180萬,問一下老師這個分錄應(yīng)該怎么做?
伶俐的蜜粉
于2019-04-30 10:30 發(fā)布 ??607次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-04-30 10:34
你好 借:固定資產(chǎn)清理 205-44 累計折舊44 貸:固定資產(chǎn)205 借:銀行存款180 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 然后算下固定資產(chǎn)清理科目借貸方的余額 固定資產(chǎn)清理在貸方的話 做結(jié)轉(zhuǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 固定資產(chǎn)清理在借方的話 做結(jié)轉(zhuǎn) 借:資產(chǎn)處置損益貸:固定資產(chǎn)清理
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固定資產(chǎn)賬面價值=固定資產(chǎn)的原價-計提的減值準(zhǔn)備-計提的累計折舊;
賬面凈值(固定資產(chǎn)凈值)=固定資產(chǎn)的折余價值=固定資產(chǎn)原價-計提的累計折舊。
老師,固定資產(chǎn)賬面價值和凈值這樣嗎?
如果不提減值準(zhǔn)備的話,價值和凈值就是一樣的吧?。。。。。
2020-10-14 11:20:05

你好,不需要沖回匯算清繳時作調(diào)表就可以。
2018-10-09 19:22:32

借固定資產(chǎn)清理
貸固定資產(chǎn)
報廢有收入的嗎
2021-04-02 12:45:12

同學(xué)你好
是的呢,當(dāng)月增加的要到下月計提,當(dāng)月減少的,當(dāng)月仍應(yīng)當(dāng)計提
2022-03-31 20:43:47

您好!做不了。
2017-03-27 16:14:56
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