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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-30 15:47

您好
月末銷項大于進項
借 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費~未交增值稅

沁心 追問

2019-04-30 15:49

甘老師您好!如果次月繳納未交增值稅該如何做分錄呢?

bamboo老師 解答

2019-04-30 15:50

借 應(yīng)交稅費~未交增值稅
貸 銀行存款

沁心 追問

2019-04-30 16:12

甘老師您好!期末結(jié)轉(zhuǎn)損益時,本年利潤若是借方余額,需要轉(zhuǎn)到未分配利潤科目嗎?正確的做法是怎么做呢?

bamboo老師 解答

2019-04-30 16:14

一般是年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就可以了 
借方余額 單位虧損
借 利潤分配~未分配利潤
貸 本年利潤
如果是在貸方盈利 做相反分錄

沁心 追問

2019-04-30 16:26

年末做一次就行了,不用每個月都做嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-30 16:32

是的 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配 年末做一筆就可以的

沁心 追問

2019-04-30 16:49

謝謝您甘老師

bamboo老師 解答

2019-04-30 16:54

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好 月末銷項大于進項 借 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費~未交增值稅
2019-04-30 15:47:25
你好,可以將差額結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方,也可以不結(jié)轉(zhuǎn),等下個月銷項稅額累計大于進項稅額時再結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-04-11 08:37:22
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅
2021-10-08 08:39:55
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 交稅時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-05-28 18:29:05
你好,留抵稅不用單獨做會計分錄,下月可以自動抵扣
2018-11-19 12:25:54
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