
怎么應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
答: 你好,如果是購(gòu)入時(shí)直接做成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款,確認(rèn)收入,借:應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
你好,老師。我是建筑裝修公司負(fù)責(zé)內(nèi)賬會(huì)計(jì)。我想問(wèn)的問(wèn)題是:公司接一個(gè)項(xiàng)目。1.先收到工程款打到對(duì)公賬戶。我直接計(jì)入借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。2.然后接下來(lái)會(huì)發(fā)生這個(gè)項(xiàng)目的成本費(fèi)用支出,老板付錢,我直接計(jì)入:借工程施工-合同成本-人工費(fèi)/材料費(fèi)/間接費(fèi)用-項(xiàng)目名。貸:其他應(yīng)付款。3.每月末我不需要把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。到最后完工了。我再借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工程結(jié)算成本,貸:工程施工-合同成本-材料費(fèi)等。然后中間和最后我再收到一部分工程款了,計(jì)入:借,銀行存款。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。這樣做賬對(duì)嗎?其實(shí)我就是到第3步不確定到底該怎么做?我覺(jué)得我內(nèi)賬應(yīng)該不用算什么合同毛利,完工度吧?
答: 您好,如果項(xiàng)目不跨年的話可以,但是你這樣的核算利潤(rùn)并不是太準(zhǔn)確,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師麻煩問(wèn)一下,給銷售員的提成應(yīng)該走那個(gè)科目呢?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,業(yè)務(wù)員提成1000這個(gè)應(yīng)該是“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”呢還是“其他應(yīng)付款”呢?
答: 你好,給銷售員的提成 計(jì)提的時(shí)候,借;銷售費(fèi)用,貸;應(yīng)付職工薪酬 支付的時(shí)候,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款 等科目

