
怎么應付賬款和其他應付款結轉為主營業(yè)務成本,應收賬款和其他應收款結轉為主營業(yè)務收入嗎?
答: 你好,如果是購入時直接做成本,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款或其他應付款,確認收入,借:應收賬款或其他應收款 貸:主營業(yè)務收入
你好,老師。我是建筑裝修公司負責內賬會計。我想問的問題是:公司接一個項目。1.先收到工程款打到對公賬戶。我直接計入借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入。2.然后接下來會發(fā)生這個項目的成本費用支出,老板付錢,我直接計入:借工程施工-合同成本-人工費/材料費/間接費用-項目名。貸:其他應付款。3.每月末我不需要把工程施工結轉到主營業(yè)務成本。到最后完工了。我再借:主營業(yè)務成本-工程結算成本,貸:工程施工-合同成本-材料費等。然后中間和最后我再收到一部分工程款了,計入:借,銀行存款。貸:主營業(yè)務成本。這樣做賬對嗎?其實我就是到第3步不確定到底該怎么做?我覺得我內賬應該不用算什么合同毛利,完工度吧?
答: 您好,如果項目不跨年的話可以,但是你這樣的核算利潤并不是太準確,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,關于單位非營利性物業(yè)的賬務問題。暖氣費采用單獨核算的方式,收到的暖氣費記其他應付款/暖氣費里,供暖費用支出記主營業(yè)務成本/暖氣費,采暖用的電又被結轉到主營業(yè)務收入/局院里(這個院子主營業(yè)務收入是每月收到的各地方及住戶交的水電費,供暖的水電費是從暖氣費里出,這樣做對嗎?)主營業(yè)務收入/局院到月底又被結轉到利潤里,我總覺得哪里是不是不對?
答: 如果物業(yè)單獨核算應按差額計稅,供暖費用、水電支付計入成本、收款計入收入,按差額計算稅款。

