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安安
于2019-05-05 18:22 發(fā)布 ??752次瀏覽
江老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-05 18:22
進(jìn)行補(bǔ)提工資費(fèi)用7000元,沖銷上月計(jì)提的分錄,再進(jìn)行按37000元補(bǔ)提處理
安安 追問
2019-05-05 18:24
但是我3月的已經(jīng)結(jié)賬了
而且報(bào)表都已經(jīng)出來
江老師 解答
2019-05-05 18:25
可以在4月進(jìn)行賬務(wù)處理就行了。
2019-05-05 18:26
那4月分錄怎么做呢
2019-05-05 19:45
你的計(jì)提分錄是什么呢?需要沖銷后再進(jìn)行賬務(wù)處理
2019-05-05 19:48
計(jì)提的是管理費(fèi)用,應(yīng)付工資
但是沖銷的話不是應(yīng)該沖3月份的嗎
2019-05-05 19:51
一、三月份的計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用——工資30000貸:應(yīng)付職工薪酬——工資30000二、四月份的賬務(wù)處理1、沖銷三月的計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用——工資-30000貸:應(yīng)付職工薪酬——工資-300002、按正確的金額入賬借:管理費(fèi)用——工資37000貸:應(yīng)付職工薪酬——工資37000
2019-05-06 10:07
老師,那我可不可以這樣 借:應(yīng)付工資30000 管理費(fèi)用 ——工資7000 貸:銀行存款37000
2019-05-06 10:08
這個(gè)屬于不規(guī)范的做法,沖銷更正看起來賬更清晰。
2019-05-06 10:13
第二筆分錄有點(diǎn)理解不了
2019-05-06 10:16
第一步:三月份計(jì)提工資;第二步,沖銷三月份計(jì)提工資;第三步,按正確的金額入工資費(fèi)用。當(dāng)然如果計(jì)提的工資與實(shí)際發(fā)放的工資數(shù)據(jù)一致,不用產(chǎn)生第二步、第三步
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江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2019-05-05 18:24
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