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四毛呀
于2019-05-06 09:25 發(fā)布 ??1141次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-06 09:26
你好,對(duì)方給你單位開具17萬 發(fā)票,但是你單位給對(duì)方付款了39萬?
四毛呀 追問
2019-05-06 09:30
是的,有一部分預(yù)付款 ,一起付款了
2019-05-06 09:31
怎么做分錄好一點(diǎn)已做一遍應(yīng)付賬款17萬了后面怎么做
2019-05-06 09:46
可以這樣做嗎?
鄒老師 解答
你好,開具發(fā)票,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸;應(yīng)付賬款 17萬付款,借;應(yīng)付賬款 39萬,貸;銀行存款
2019-05-06 09:50
直接記入應(yīng)付賬款?
2019-05-06 10:04
你好,是的,直接通過應(yīng)付賬款核算就是了
2019-05-06 10:23
老師繳納工程項(xiàng)目印花稅怎么做分錄?是做5月份的還是4月份的里面?
2019-05-06 10:35
你好借;稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款 什么時(shí)候繳納就計(jì)入幾月份的
2019-05-06 16:27
期初數(shù)一定是資產(chǎn)類=負(fù)債+所有者權(quán)益,這個(gè)平衡公式一定要相等的對(duì)嗎還需要做什么的檢查、麻煩老師接著回復(fù)下
2019-05-06 16:30
你好,期初數(shù)一定要符合 資產(chǎn)類=負(fù)債+所有者權(quán)益還有就是檢查期初數(shù)各個(gè)數(shù)據(jù)是否正確無誤了
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2019-05-06 09:30
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2019-05-06 09:31
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2019-05-06 09:46
鄒老師 解答
2019-05-06 09:46
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2019-05-06 10:35
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2019-05-06 16:27
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2019-05-06 16:30