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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-06 09:26

你好,對(duì)方給你單位開具17萬 發(fā)票,但是你單位給對(duì)方付款了39萬?

四毛呀 追問

2019-05-06 09:30

是的,有一部分預(yù)付款  ,一起付款了

四毛呀 追問

2019-05-06 09:31

怎么做分錄好一點(diǎn)已做一遍應(yīng)付賬款17萬了后面怎么做

四毛呀 追問

2019-05-06 09:46

可以這樣做嗎?

鄒老師 解答

2019-05-06 09:46

你好,開具發(fā)票,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸;應(yīng)付賬款  17萬
付款,借;應(yīng)付賬款  39萬,貸;銀行存款

四毛呀 追問

2019-05-06 09:50

直接記入應(yīng)付賬款?

鄒老師 解答

2019-05-06 10:04

你好,是的,直接通過應(yīng)付賬款核算就是了

四毛呀 追問

2019-05-06 10:23

老師繳納工程項(xiàng)目印花稅怎么做分錄?是做5月份的還是4月份的里面?

鄒老師 解答

2019-05-06 10:35

你好
借;稅金及附加——印花稅         貸;銀行存款 
什么時(shí)候繳納就計(jì)入幾月份的

四毛呀 追問

2019-05-06 16:27

期初數(shù)一定是資產(chǎn)類=負(fù)債+所有者權(quán)益,這個(gè)平衡公式一定要相等的對(duì)嗎還需要做什么的檢查、麻煩老師接著回復(fù)下

鄒老師 解答

2019-05-06 16:30

你好,期初數(shù)一定要符合 資產(chǎn)類=負(fù)債+所有者權(quán)益
還有就是檢查期初數(shù)各個(gè)數(shù)據(jù)是否正確無誤了

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