
應(yīng)付福利費借方余額,如何處理
答: 你好 去看下 是不是多支付了出去 查下明細賬
我這個月出現(xiàn)應(yīng)付福利費是借方余額,報表里怎么填
答: 你好,在期末應(yīng)付職工薪酬按負數(shù)填寫
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)付福利費的借方余額怎么做重分類
答: 你好,這個借方余額不需要進行重分類的, 現(xiàn)在應(yīng)付福利費已經(jīng)不需要計提,發(fā)生福利費時,如果應(yīng)付福利費有貸方余額應(yīng)先沖銷貸方額,直至沖銷至余額為0為止,
福利費,工資薪金的百分之十四,匯算清繳扣除,如何取數(shù),老師,是應(yīng)付職工薪酬福利費的借方余額還是管理費用福利費的借方余額
老師請問企業(yè)年得稅匯算清繳中,福利費的賬載金額和實際發(fā)生額如何填列?是按余額表中的“應(yīng)付福利費”的借方余額還是貸方余額;還是按管理費用——福利費的發(fā)生額填列呢?
以前的會計做賬,福利費沒有計提,直接借:應(yīng)付福利費,貸:現(xiàn)金,余額又在貸方,現(xiàn)在我想把福利費沖平,怎么調(diào)整才合適?


tina 追問
2019-05-06 09:56
meizi老師 解答
2019-05-06 09:58