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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-05-06 13:35

你好,當(dāng)時你做的分錄是沒錯的,因為本來抵扣的進項后面轉(zhuǎn)出就是要轉(zhuǎn)出到原本的資產(chǎn)或者費用里去,你未交增值稅的余額不是這個問題造成的

追問

2019-05-07 00:08

老師,你好,我還是不明白,我借了兩次費用,怎么會對呢?我把兩個步驟按原來分錄沖紅,應(yīng)交進項轉(zhuǎn)出和未交增值稅也是對的

小云老師 解答

2019-05-07 09:25

比如你那個東西不含稅100  進項16,當(dāng)然你做分錄費用第一次只計100,但后面稅不給抵扣所以再把16的稅轉(zhuǎn)到費用,你費用就是116了,這個本身是沒問題的

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