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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-05-06 13:14

(1)發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時:

借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) ;

貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。

(2)月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時:

借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出);

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。

倉頡 追問

2019-05-06 13:16

月末的銷項稅都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,然后交稅了以后再貸掉未交增值稅嗎?

倉頡 追問

2019-05-06 13:17

第二步結(jié)轉(zhuǎn)沒看懂

暖暖老師 解答

2019-05-06 13:37

期末留底稅額可以不用處理

倉頡 追問

2019-05-06 13:54

結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出是什么意思

暖暖老師 解答

2019-05-06 14:44

進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄

倉頡 追問

2019-05-06 14:45

是啊轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)那一筆沒看懂

暖暖老師 解答

2019-05-06 14:45

轉(zhuǎn)到未交增值稅里

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