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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-05-06 13:14

(1)發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時:

借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) ;

貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。

(2)月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時:

借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出);

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。

倉頡 追問

2019-05-06 13:16

月末的銷項稅都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,然后交稅了以后再貸掉未交增值稅嗎?

倉頡 追問

2019-05-06 13:17

第二步結(jié)轉(zhuǎn)沒看懂

暖暖老師 解答

2019-05-06 13:37

期末留底稅額可以不用處理

倉頡 追問

2019-05-06 13:54

結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出是什么意思

暖暖老師 解答

2019-05-06 14:44

進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄

倉頡 追問

2019-05-06 14:45

是啊轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)那一筆沒看懂

暖暖老師 解答

2019-05-06 14:45

轉(zhuǎn)到未交增值稅里

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(1)發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時: 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) ; 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。 (2)月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出); 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。
2019-05-06 13:14:23
你好,這個進項會在今后用在簡易征收項目上面
2019-04-29 14:45:19
借管理費用, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款 借管理費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 如果是你的成本借主營業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-03-24 09:20:49
如果的進項稅已經(jīng)抵扣的話,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2018-09-03 16:21:09
借:原材料 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-09-03 16:26:42
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