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今生隨遇而安
于2019-05-06 14:31 發(fā)布 ??1570次瀏覽
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-05-06 15:50
您好,開錯的稅率就在13%那里進行申報
小黎老師 解答
2019-05-06 15:56
您好,這種情況一般是可以通過的
2019-05-06 15:58
您好,申報的時候稅額是可以自己手動修改的,在200以內(nèi)的稅額都是系統(tǒng)可以通過的差額
2019-05-06 16:10
你好,按照錯誤的發(fā)票金額入賬,下個月按照錯誤的紅沖,跟專管員說下可以的
2019-05-06 16:12
您好,可以通過申報的
2019-05-06 16:15
您好,根據(jù)錯誤的發(fā)票正常入賬的。
今生隨遇而安 追問
2019-05-06 15:52
申報比對的時候能通過嗎?
2019-05-06 15:57
錯開的4%稅額在13%的欄目里申報,與實際應(yīng)繳的13%的稅額不相符,我6月份申報5月份的增值稅時,該筆13%的稅額減掉4%的差額后補繳差額嗎?
2019-05-06 16:01
要不要找專管員說明錯開稅率發(fā)票的事情?
2019-05-06 16:04
4月份這張錯開的稅率的發(fā)票就按錯誤的稅額來計提增值稅嗎?還是說按正確的計提增值稅?4月份的會計分錄我該怎么做?
2019-05-06 16:05
是普票,簡易征收。
2019-05-06 16:11
價稅合計金額是934.60,4%錯誤的價是898.65,稅額是35.95,——934.60正確的稅率是13%,價是827.02,稅額是107.52
我4月份的會計分錄該怎么做
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小黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 22847 個
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小黎老師 解答
2019-05-06 15:56
小黎老師 解答
2019-05-06 15:58
小黎老師 解答
2019-05-06 16:10
小黎老師 解答
2019-05-06 16:12
小黎老師 解答
2019-05-06 16:15
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2019-05-06 15:52
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2019-05-06 15:57
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2019-05-06 16:01
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2019-05-06 16:05
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2019-05-06 16:11
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2019-05-06 16:12