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于2019-05-06 15:51 發(fā)布 ??695次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
2019-05-06 15:56
分配利潤的分錄為借:利潤分配--分配現(xiàn)金股利 貸:應(yīng)付股利實(shí)際支付時(shí),做借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款
power 追問
2019-05-06 15:59
沒有分配現(xiàn)金股利,只有未分配利潤以及應(yīng)付收益,最終應(yīng)該在應(yīng)付收益借方
張艷老師 解答
2019-05-06 16:01
怎么還有應(yīng)付收益科目?您公司使用的是什么會計(jì)準(zhǔn)則?
2019-05-06 16:03
老師您看
2019-05-06 16:07
老師,最后是這樣的,本年利潤去年賬款沒結(jié),所以去年本年利潤的借方是7560.05,去掉之后正好是借貸相等,那我還要手動結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)本年利潤嗎
2019-05-06 16:08
再繼續(xù)做一筆借:本年利潤 貸:利潤分配?
您這是基金公司嗎?沒有看到過這個(gè)科目
2019-05-06 16:09
是的,基金賬目老師
2019-05-06 16:12
一般不是要結(jié)轉(zhuǎn)科目嗎?將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面,但是我已經(jīng)分配了,那怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師是直接做一筆,借:本年利潤,貸:應(yīng)付收益嗎?
2019-05-06 16:13
這樣的話,非常抱歉,老師沒有接觸過基金公司的賬務(wù)處理,也一直在尋找接觸的機(jī)會。建議您可以就此問題向其他老師進(jìn)行提問。沒能幫到您,非常抱歉!
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
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2019-05-06 15:59
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