
關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅10%加計(jì)扣除如何作分錄,借:應(yīng)交稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額后加個(gè)明細(xì)科目“加計(jì)抵減額”貸:營業(yè)外收入-稅收減免可以嗎?
答: 您好 您可以參照下面圖片進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策,我每月做進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額貸:營業(yè)外收入但是這個(gè)加計(jì)扣除的稅額完全沒有用到,因?yàn)檎5倪M(jìn)項(xiàng)稅額已足夠抵扣,請(qǐng)問這個(gè)加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在年底應(yīng)該如何處理呢?
答: 你好,每月不需要做加計(jì)抵減的分錄,應(yīng)該等到實(shí)際繳納增值稅享受到這個(gè)優(yōu)惠時(shí)再做分錄。之前做的分錄應(yīng)該都沖紅,因?yàn)槟銓?shí)際并沒有享受到加計(jì)抵減。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策,我每月做進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額貸:營業(yè)外收入現(xiàn)在要沖銷2020年的,跨年沖銷怎么做分錄呢?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)


王曉慧 追問
2019-05-06 21:41
bamboo老師 解答
2019-05-06 21:48