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隔壁老王家的余生
于2019-05-07 14:41 發(fā)布 ??934次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-05-07 15:22
填寫《營改增稅負(fù)分析測算明細表》1、注意事項:(1)應(yīng)稅項目代碼及名稱欄次:根據(jù)《營改增試點應(yīng)稅項目明細表》所列項目代碼及名稱填寫,同時有多個項目的,應(yīng)分項目填寫;(2)增值稅稅率或征收率,營業(yè)稅稅率:根據(jù)各項目適用的增值稅稅率或征收率填寫;各項目在原營業(yè)稅稅制下適用的原營業(yè)稅稅率填寫。(3)“1-6”列與申報表附列資料一第“9-14”列內(nèi)容一致,填報口徑一致,只是需要按照各項目進行分別填寫!(4)第7列,按照一般計稅方法計稅的,本列各行次=第6列對應(yīng)各行次÷(《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表第11欄“銷項稅額”“一般項目”+“即征即退項目”“本月數(shù)”)×(《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表第19欄“應(yīng)納稅額”“一般項目”+“即征即退項目”“本月數(shù)”)。換句話來說:第7列各行應(yīng)當(dāng)填寫的數(shù)據(jù) = 分項目的銷項稅金/主表銷項稅額合計數(shù)×主表應(yīng)納稅額合計數(shù),實際上是換算出了每個單獨項目對應(yīng)的應(yīng)納增值稅額。(5)第8-13列按營業(yè)稅差額口徑計算,這里測算出的增值稅和營業(yè)稅都是扣除差額之后的稅額,口徑是完全一致的。
隔壁老王家的余生 追問
2019-05-07 15:24
在廣東企業(yè)電子申報系統(tǒng)里申報增值稅時,我哪里可以填這個表,我沒找到
樸老師 解答
2019-05-08 08:52
就是在那些表那里,你看下,這是增值稅后面的表你看下
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 460381 個
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隔壁老王家的余生 追問
2019-05-07 15:24
樸老師 解答
2019-05-08 08:52