
請問下,一個企業(yè)如果是做玉米收購的,它的銷項是出售玉米時從出售方收取的款項,進項是收購時向供應(yīng)商付取的款項,我的問題是這個企業(yè)日常購買的汽,機器設(shè)備等與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營沒有直接關(guān)系商品產(chǎn)生的進項稅額在繳稅時能不能與收購玉米時產(chǎn)生的進項稅額一起抵扣?
答: 日常購買的汽,機器設(shè)備等與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營沒有直接關(guān)系商品產(chǎn)生的進項稅額在繳稅時,能與收購玉米時產(chǎn)生的進項稅額一起抵扣
供應(yīng)商開了一張專票,進項稅額41062.33,我這張票認證后,可以只抵扣一部分嗎?我進項只需要抵扣3萬左右。[Image:59AE7FF56C20295B2E68B213C77913DF.jpg]
答: 需要全部認證申報抵扣多的可以留底
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司購買的大型設(shè)備,供應(yīng)商提供負責(zé)安裝與指導(dǎo),想問供應(yīng)商人員來回的差旅費我公司給予了報銷,有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險,如果沒有那往返的機票可以抵扣進項稅額嗎?
答: 你好! 可以報銷的 但是, 屬于業(yè)務(wù)招待費性質(zhì)的開支了,不可以抵扣進項的
老師,這個進項稅和銷項稅的抵扣,我可以理解為,公司從消費者端收入的銷項稅用來抵扣向供應(yīng)商支付的進項稅部分,最終對于公司整體再行計算進銷差額,然后交稅,這個過程是這樣的嘛?
請問這兩張免稅發(fā)票可以抵扣進項稅額嗎?我們是加工肉制品企業(yè),供應(yīng)商開來免稅發(fā)票我們能抵扣哦?
請教個問題:某公司從臺灣采購進來一臺設(shè)備(供應(yīng)商不開票,無進項稅額抵扣),現(xiàn)在賣給客戶,客戶要求開票,請問銷項發(fā)票應(yīng)該怎么開?
老師 我們公司供應(yīng)商上月開過來的進項票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)供應(yīng)商要我們開紅票,我們票的限額是10萬,可以超限額開紅票嗎?

