老師,請問您,去年公司的庫存商品做暫估入庫分錄. 借:庫存商品100000 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 100000 去年12月份銷售,我做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄. 借:主營業(yè)務(wù)成本 100000 貸: 庫存商品100000 跨年1月份收到發(fā)票,我做紅沖 分錄。 借:庫存商品-100000 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 -100000 再做正確分錄. 借:庫存商品86206.90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13793.10 貸:應(yīng)付賬款-XX100000 1、請問我做的分錄對嗎? 2、請問我去年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了13793.10元,該什么處理?
冰百合
于2019-05-08 10:42 發(fā)布 ??1213次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
2019-05-08 10:47
你做的分錄是對的,你多結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)成本,要按差額沖減,借,主營業(yè)務(wù)成本 -13793.10,貸。庫存商品-13793.10
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進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該是貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-03-24 17:10:40

肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47

您好
請問發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2020-09-25 19:01:03

同學(xué)你好,這個分錄是對的;
這樣怎么處理呢?——您 的意思是申報(bào)的時候?
2021-09-26 15:30:06

借: 應(yīng)付賬款(或費(fèi)用、成本) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 原材料
2014-09-18 08:36:15
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