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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-05-08 10:47

你做的分錄是對的,你多結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)成本,要按差額沖減,借,主營業(yè)務(wù)成本   -13793.10,貸。庫存商品-13793.10

冰百合 追問

2019-05-08 10:52

我做商品暫時入庫時,在記賬憑證摘要上有陳述暫估入庫,但在分錄上沒有體現(xiàn)暫估詞語,請問老師這樣做分錄有沒有問題的?

辜老師 解答

2019-05-08 11:01

你最好啟用暫估應(yīng)付款科目,這樣能區(qū)分

冰百合 追問

2019-05-08 11:24

那我還要做紅沖做暫估嗎?還是這次就算了,下次再啟用暫估入庫分錄?

辜老師 解答

2019-05-08 12:22

你這是剛開始有暫估業(yè)務(wù)嗎

冰百合 追問

2019-05-08 12:22

是的

辜老師 解答

2019-05-08 13:07

那你最好現(xiàn)在就區(qū)分開

冰百合 追問

2019-05-08 13:09

那是去年做的分錄,我應(yīng)該什么做呢?是紅沖去年的分錄嗎?

辜老師 解答

2019-05-08 13:13

去年這筆,現(xiàn)在到票了嗎,

冰百合 追問

2019-05-08 13:13

去年這筆到票了

辜老師 解答

2019-05-08 13:24

到票了,可以不管了,以后的開始區(qū)分就可以

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進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該是貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-03-24 17:10:40
肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
您好 請問發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2020-09-25 19:01:03
同學(xué)你好,這個分錄是對的; 這樣怎么處理呢?——您 的意思是申報(bào)的時候?
2021-09-26 15:30:06
借: 應(yīng)付賬款(或費(fèi)用、成本) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 原材料
2014-09-18 08:36:15
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